2017年民勤县机构编制委员会办公室部门预算说明

【来源: | 发布日期:2016-11-03 】 【选择字号:

2017年民勤县机构编制委员会办公室部门预算说明

(2016年11月1日)

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规;拟订全县机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件;指导、协调全县各级行政体制改革和机构改革工作;拟订全县各级行政体制改革和机构改革的总体方案,审核县直各部门和乡镇机构改革方案。

2.负责统一管理全县各级党政机关,人大、政协机关、法院、检察院机关,各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇之间的权责划分。

3.负责审核审批县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;负责市编委下达的各类专项编制的管理工作;

审核审批各类股级事业单位机构设置、人员编制。

4.负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道;指导和协调全县事业单位体制改革和机构编制管理。

5.负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作。

6.监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况;负责全县机构编制的法制建设,建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机构;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

7.负责全县事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查全县事业单位登记管理工作,审核全县机关事业单位网上名称工作。

8.负责全县机构编制实名制管理工作;负责全县机构编制信息宣传和统计工作;负责县编委办自身建设工作。

9.承办县委、县政府、县编委和市编办交办的其他工作。

(二)部门机构设置。

根据上述职责,县机构编制委员会办公室设4个内设机构:综合股机构编制股督查股电子政务信息股

(三)部门预算单位构成。

民勤县机构编制委员会办公室本级。

二、民勤县机构编制委员会办公室2017年部门预算表

 

(一)2017年部门预算收支总表。

部门预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

79.16

(一)一般公共服务支出

79.16

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、教育专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

 

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

79.16

本年支出合计

79.16

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

收入总计

79.16

支出总计

79.16

(二)部门预算功能分类支出表

部门预算功能分类支出表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

合计

79.16

79.16

 

一般公共服务支出

79.16

79.16

 

党委办公室事务

79.16

79.16

 

      行政运行(编委办)

79.16

79.16

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)部门预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

编委办

1

2

3

4

2

3

4

合计

79.16

79.16

79.16

 

 

 

 

单位(本级)

79.16

79.16

79.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)一般公共预算功能分类支出表

一般公共预算功能分类支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

1

2

3

 

合  计

79.16

79.16

 

201

一般公共服务支出

79.16

79.16

 

20131

   党委办公室事务

79.16

79.16

 

2013101

      行政运行(编委办)

79.16

79.16

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

79.16

73.81

5.35

 

商品和服务支出

5.35

 

5.35

30201

   办公费

2.10

 

2.10

30202

   印刷费

0.50

 

0.50

30205

   水费

 

 

 

30206

   电费

 

 

 

30207

   邮电费

0.44

 

0.44

30208

   取暖费

 

 

 

30211

   差旅费

0.45

 

0.45

30213

   维修(护)费

 

 

 

30214

   租赁费

1.00

 

1.00

30215

   会议费

 

 

 

30216

   培训费

 

 

 

30217

   公务接待费

0.86

 

0.86

30228

   工会经费

 

 

 

30229

   福利费

 

 

 

30231

   公务用车运行维护费

 

 

 

30239

   其他交通费用

 

 

 

30299

   其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算“三公”经费安排情况表

一般公共预算“三公”经费安排情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

.0.86

 

0.86

 

 

县编委办

0.86

 

0.86

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

三、民勤县机构编制委员会办公室预算情况说明

(一)收支情况总体说明

2017年,民勤县机构编制委员会办公室部门预算收入合计79.16万元,其中:财政拨款收入79.16万元,占100 %,主要包括以下方面:人员经费方面收入73.81万元,占93.24%; 公用经费方面收入5.35万元,占6.76%;部门预算支出合计79.16万元,其中人员经费方面支出73.81万元,占93.24%;公用经费方面支出5.35万元,占6.76%。

(二)“三公”经费支出预算情况说明

公务接待费支出预算数为0.86万元(在去年预算的基础上压减了0.04万元),主要用于上级检查工作等方面的接待支出。

“三公”经费与去年相比,减少1.39万元,减少的主要原因是:公车改革减少公务用车1辆,财政压减支出控制指标。

四、名词解释

财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

 

 

 

 

                        2016年11月1日

编办概况