2017年民勤县机构编制委员会办公室部门预算说明
2017年民勤县机构编制委员会办公室部门预算说明
(2016年11月1日)
一、部门概况
(一)部门主要职能
1.贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规;拟订全县机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件;指导、协调全县各级行政体制改革和机构改革工作;拟订全县各级行政体制改革和机构改革的总体方案,审核县直各部门和乡镇机构改革方案。
2.负责统一管理全县各级党政机关,人大、政协机关、法院、检察院机关,各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇之间的权责划分。
3.负责审核审批县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;负责市编委下达的各类专项编制的管理工作;
审核审批各类股级事业单位机构设置、人员编制。
4.负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道;指导和协调全县事业单位体制改革和机构编制管理。
5.负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作。
6.监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况;负责全县机构编制的法制建设,建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机构;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。
7.负责全县事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查全县事业单位登记管理工作,审核全县机关事业单位网上名称工作。
8.负责全县机构编制实名制管理工作;负责全县机构编制信息宣传和统计工作;负责县编委办自身建设工作。
9.承办县委、县政府、县编委和市编办交办的其他工作。
(二)部门机构设置。
根据上述职责,县机构编制委员会办公室设4个内设机构:综合股、机构编制股、督查股、电子政务信息股。
(三)部门预算单位构成。
民勤县机构编制委员会办公室本级。
二、民勤县机构编制委员会办公室2017年部门预算表
(一)2017年部门预算收支总表。
部门预算收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
79.16 |
(一)一般公共服务支出 |
79.16 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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(二)外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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(三)国防支出 |
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四、教育专户核算 |
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(四)公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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(五)教育支出 |
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六、上级补助收入 |
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(六)科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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(七)文化体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
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(八)社会保障和就业支出 |
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九、其他收入 |
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(九)社会保险基金支出 |
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(十)医疗卫生与计划生育支出 |
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(十一)节能环保支出 |
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(十二)城乡社区支出 |
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(十三)农林水支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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(十五)资源勘探信息等支出 |
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(十六)商业服务业等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十八)援助其他地区支出 |
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(十九)国土海洋气象等支出 |
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(二十)住房保障支出 |
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(二十一)粮油物资储备支出 |
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(二十二)国有资本经营预算支出 |
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(二十三)预备费 |
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(二十四)其他支出 |
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(二十五)转移性支出 |
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(二十六)债务还本支出 |
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(二十七)债务付息支出 |
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(二十八)债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
79.16 |
本年支出合计 |
79.16 |
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十、上年结转 |
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结转下年 |
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一般公共预算收入结转 |
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政府性基金预算收入结转 |
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十一、上年结余 |
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一般公共预算收入结余 |
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政府性基金预算收入结余 |
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收入总计 |
79.16 |
支出总计 |
79.16 |
(二)部门预算功能分类支出表
部门预算功能分类支出表 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
79.16 |
79.16 |
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一般公共服务支出 |
79.16 |
79.16 |
|
党委办公室事务 |
79.16 |
79.16 |
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行政运行(编委办) |
79.16 |
79.16 |
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(三)部门预算财政拨款支出表
部门预算财政拨款支出表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
编委办 |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
79.16 |
79.16 |
79.16 |
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单位(本级) |
79.16 |
79.16 |
79.16 |
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(四)一般公共预算功能分类支出表
一般公共预算功能分类支出表 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
79.16 |
79.16 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
79.16 |
79.16 |
|
20131 |
党委办公室事务 |
79.16 |
79.16 |
|
2013101 |
行政运行(编委办) |
79.16 |
79.16 |
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(五)一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 |
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单位:万元 |
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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合计 |
79.16 |
73.81 |
5.35 |
|
商品和服务支出 |
5.35 |
|
5.35 |
30201 |
办公费 |
2.10 |
|
2.10 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.44 |
|
0.44 |
30208 |
取暖费 |
|
|
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30211 |
差旅费 |
0.45 |
|
0.45 |
30213 |
维修(护)费 |
|
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30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
30215 |
会议费 |
|
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30216 |
培训费 |
|
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|
30217 |
公务接待费 |
0.86 |
|
0.86 |
30228 |
工会经费 |
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30229 |
福利费 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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30239 |
其他交通费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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(六)一般公共预算“三公”经费安排情况表
一般公共预算“三公”经费安排情况表 |
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单位:万元 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
.0.86 |
|
0.86 |
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县编委办 |
0.86 |
|
0.86 |
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三、民勤县机构编制委员会办公室预算情况说明
(一)收支情况总体说明
2017年,民勤县机构编制委员会办公室部门预算收入合计79.16万元,其中:财政拨款收入79.16万元,占100 %,主要包括以下方面:人员经费方面收入73.81万元,占93.24%; 公用经费方面收入5.35万元,占6.76%;部门预算支出合计79.16万元,其中人员经费方面支出73.81万元,占93.24%;公用经费方面支出5.35万元,占6.76%。
(二)“三公”经费支出预算情况说明
公务接待费支出预算数为0.86万元(在去年预算的基础上压减了0.04万元),主要用于上级检查工作等方面的接待支出。
“三公”经费与去年相比,减少1.39万元,减少的主要原因是:公车改革减少公务用车1辆,财政压减支出控制指标。
四、名词解释
财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
2016年11月1日